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单选题

被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。

A. 支票与印章由不同人员保管

B. 报销单据填制与审核与分离

C. 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节

D. 出纳员负责现金日记账和总账记录

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